老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
老师你好 请问社会团体组织19年计提工资时因工资表出错多计提5000元 《银行实发工资比计提工资表少5000元》,原始凭证也错误 ,现在才发现错误 如何更正了
答: 同学你好 原分录负数红冲
老师,那个计提工资要原始凭证吗,还是发工资要原始凭证?
答: 你好,计提工资需要工资表,发工资用银行回单。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问为什么工资是8月发7月份的工资,而7月份还要计提工资,那计提是附上什么原始凭证
答: 你好,计提工资是为了符合权责发生制的要求,因为工资的发放需要时间,所以一般情况下都 是上月计提下月发放。
时光不老,我们不散 追问
2021-07-19 14:58
朴老师 解答
2021-07-19 15:02