- 送心意
小Y老师
职称: 初级会计师
2021-07-20 20:46
您好,借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
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您好,借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
2021-07-20 20:46:46
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你好,冲销暂估入账,但实际没入库?直接销售了饿吗?
2019-03-21 14:38:31
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您好
请问您暂估分录怎么写的 这个月收到发票了么
2019-07-13 10:22:53
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你好,就是不规范,但不影响余额结果。
2018-07-03 22:47:58
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你好,一般从原理上讲是要冲红的,但是反分录不影响余额,也可以。
2018-07-03 22:47:34
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