送心意

小Y老师

职称初级会计师

2021-07-20 20:46

您好,借:原材料

贷:应付账款-暂估应付款

下月初用红字:

借:原材料 (红字)

贷:应付账款-暂估应付款(红字)

收到发票:

借:原材料(材料采购)

借:应交税费-应交增值税-进项税

贷:银行存款(应付账款)

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2021-07-20 20:46:46
你好,冲销暂估入账,但实际没入库?直接销售了饿吗?
2019-03-21 14:38:31
您好 请问您暂估分录怎么写的 这个月收到发票了么
2019-07-13 10:22:53
你好,就是不规范,但不影响余额结果。
2018-07-03 22:47:58
你好,一般从原理上讲是要冲红的,但是反分录不影响余额,也可以。
2018-07-03 22:47:34
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