老师,请教一下我们餐饮酒店上月有挂账客户十几个,比如有一些月初签单,月底就给付款,有一些还没达到协议信用跨月付款。请问我这样的情况怎账务处理呢?
SIYAN
于2021-07-21 15:54 发布 880次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-21 15:58
你好 你分别挂 应收账款 -客户明细做收入处理 。 到时收到了冲客户明细即可
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你好 你分别挂 应收账款 -客户明细做收入处理 。 到时收到了冲客户明细即可
2021-07-21 15:58:00
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你好 看你描述的这两种情况都是为了尽快收回应收账款给的折旧 是现金折扣 分录 是一样的 借应收贷款 贷主营业务收入 应交税费
借银行存款 财务费用贷应收账款
2019-08-12 12:19:39
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你好,借低值易耗品-蔬菜。贷银行存款
2019-09-17 09:39:11
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你好!餐费与酒水饮料费用,直接借记管理费用-职工福利费。抽奖的奖品及红包,按法理应列入工资薪金并代扣个人所得税,实务中,一般很少代扣,也列入管理费用-职工福利费。
2018-02-23 17:46:02
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借:管理费用--业务招待费贷:主营业务收入
2018-06-13 14:55:35
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SIYAN 追问
2021-07-21 15:59
meizi老师 解答
2021-07-21 16:05