老师,有拿到一个收据2300, 是办公用品,但是没有发票 问
您好,可以入账,不能抵税 答
求净现值终结期现金流量可以算到前面的年金现值 问
您好,我们先把残值变现、垫支回收剔除了,可以用您上面的思路 终结期现金流:通常是一次性、非周期性的(如残值变现、垫支回收),需用复利现值(P/F)单独折现。 答
老师你好,我想问一下,法人有残疾证可以减免企业所 问
法人拥有残疾证本身并不能直接减免企业所得税 答
公司小红书账号卖出开票类别是? 问
你好,这个属于无形资产转让 答
老师 您好 从财务公司结账,发现23年很多收付款都 问
同学,你好 他们只平的银行存款,应付账款和应收账款平了吗?? 答

问题1:年后刚刚上班, 好多公司组织员工吃个饭、聚个餐,从酒店取得“餐饮费”的发票如何入账?问题2:大家知道,目前对于公户转私户,特别是大额资金转账监控的越来越严格, 但是我们老板就是想从账户取钱到个人卡上,他始终觉得钱在公司账户上不安全,怎么办?问题3:我公司账面上有好多无法收回的应收账款,还有好多无法支付的应付款, 都是好多年遗留下来的,如何清理掉呢?
答: 您好,1可以是福利费,2按老板要求处理即可,3先做减值准备,再核销
是餐饮对应学校然后报上去的餐费一直没给导致应收账款跟已付账款多,怎么办,应收账款跟应付账款有啥规定没有
答: 您好,就是那样操作吧,消费后,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,收到款时,借;现金或者银行存款,贷:应收账款。这样就不会乱了。没啥规定的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
餐饮公司,预付账款未收到发票,借长期待摊费用,贷应付账款。收到发票后怎么做分录?
答: 你好,需要把你错误的分录红冲,借:应付账款,贷:长期待摊费用 预付账款,这样做分录,借:预付账款,贷:银行存款等科目 收到发票,借:长期待摊费用,贷:预付账款

