老师您好 我公司(房地产)今年结转2017年的收入成本 因为之收的款项是计入预收账款的,我的分录是这样写: (结转收入) 借:预收账款 贷:以前年度损益调整 (结转成本): 借:以前年度损益调整 贷:开发成本 这样可以吗?
激动的电源
于2021-07-22 15:16 发布 1099次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-07-22 15:19
同学你好
这样可以的哦
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同学你好
这样可以的哦
2021-07-22 15:19:55
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你好,用以前年度损益调整或利润分配-未分配利润科目做调整就好,季报的成本数字不一致没有有什么影响
2020-04-02 16:25:56
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你好,同学。
是的,这是属于以前的成本处理的
2020-05-31 17:07:55
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金额大的话,要转入以前年度损益调整
2020-07-25 15:41:05
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是说2015年帐,2016年1月做了调整是吗?
2016-02-25 10:58:30
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