老师我想请问,建筑的账务处理,开票100万是,借应收 贷主营业务收入 销项税额吧,然后,这个月的成本呢,我应该怎么结呢,我 开的票其实并不是本月与总包结算的收入 有可能我本月结算了200万,但是我只开票100万,成本怎么算呢
月半弯
于2021-07-23 13:31 发布 1164次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-07-23 13:32
同学你好
借主营业务成本
贷应付职工薪酬等科目
相关问题讨论
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,借银行存款贷主营业务收入直接加税合计做账吗?
2022-04-19 09:12:48
同学你好
免税的不用做增值税,直接计入主营业务收入
2022-07-02 17:14:51
您好,是的,和银行转帐一样
2020-12-24 10:42:44
是本期的销项税—进项税
2019-03-07 11:27:53
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月半弯 追问
2021-07-23 13:41
朴老师 解答
2021-07-23 13:43