老师上次申报销项税300,重开发票之后销项税325请问这个申报如何报,就一个收入,总收入没变,请问销项税额这次申报该如何处理
啦啦啦123478
于2016-12-14 21:54 发布 1041次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,如果收入没变,销项税变了,那就是税率变了,如果原来那个不能填写负数的话,那就在新开票的税率销售额申报栏降低销售额,凑成交税的销售额即可。
2016-12-14 21:58:25
你好,未开票与已开具发票收入是一样确认销项税额的
销项税额=不含税收入金额 *销项税率
2019-07-31 13:43:18
你们的税负是3%是吗?
2017-02-21 15:01:00
你好,申报增值税时在无票收入中等额调减,在开票收入中正常申报
2022-02-19 16:32:45
你好 可以不开票,但是也是需要确认未开票收入来算销项税额的。
2019-12-08 17:01:02
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