- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
不合理,发票最好别跨年。
2021-07-27 07:02:33
借管理费用 职工教育经费,你收到专票吗,进项税额 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金 ,勾选认证抵扣
2020-06-18 15:53:43
你好; 比如办公费做 :借 管理费用-办公费; 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ; 认证后做 借 应交税费-应交增值税 -进项税 贷 应交税费-待认证进项税
2022-02-28 11:09:08
您好
2018年10月份抵扣票,2019年1月抵扣的,就放在1月份
抵扣发票未抵扣前内帐保管 抵扣后外帐会计保管
2019-03-05 14:26:31
发票联和抵扣联都是要在2018年10月份给外账会计
2019-03-05 14:30:41
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