一个公司我们只要收他们两万多 但是给了我们一张49000的承兑 所以我们找了一张两万多的承兑给他 所以第一笔我做的:借 应收票据49000 贷 应收账款49000 然后是付出去的 借 预付账款25550 贷 应收票据25550 最后应该要冲一下 一共要做三笔嘛 我做了前面两笔 最后一笔懵逼 承兑已经付了
昏睡的树叶
于2016-12-15 11:12 发布 786次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-15 11:13
应该怎么做老师?这个还没有去承兑
相关问题讨论
您好,应收账款与预收账款,可以用一个科目,应付账款与预付账款可以用一个科目,应收票据与应付票据,可以用一个科目的。
2019-06-28 23:05:05
同学你好
对的
是这些的
2023-04-12 09:48:59
应付账款的贷方余额就填在资产负债表中的应付账款行,当应付账款往来户中有借方余额时才会填加到资产负债表中的预付账款.
简单说,当应付账款明细账中有负数时(贷方余额为正,借方余额为负),负数填列在预付账款中,资产负债表的应付账款项目,只填列应付账款明细账中的正数(贷方余额).
2.预收账款借方是代表:应收的货款和退回多收的货款,也就是预收款项减少。贷方是反映:预收的货款和补付的货款,也就是预收款项增加。预收账款的金额在借方了,记为是应收账款方。
应收票据负数那就是应付票据了
2020-03-04 16:08:36
是的,是这样账务处理的
2019-09-02 10:47:32
应该怎么做老师?这个还没有去承兑
2016-12-15 11:13:47
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宋生老师 解答
2016-12-15 11:17