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o(* ̄▽ ̄*)o
于2021-07-27 10:27 发布 1784次浏览
venus老师
职称: 中级会计师
2021-07-27 10:34
同学,业务招待费是要发票的,500元以下是指小额零星支出。
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2021-07-27 10:35
但是它这个餐费也没超过500元呀,不属于这个范畴吗
venus老师 解答
2021-07-27 10:39
同学,你按照以下操作国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。
餐费没超过500元也不属于小额零星吗
2021-07-27 10:43
原则上其实是不算的,但你也可以这样操作
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venus老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2021-07-27 10:35
venus老师 解答
2021-07-27 10:39
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2021-07-27 10:39
venus老师 解答
2021-07-27 10:43