老师 您好 还想咨询下 如果是1.我认证期是今年12月份 2.我明年1月份去认证 1.2的进项税都留底,这样跨年账务有什么不一样
茱莉耶
于2016-12-15 17:02 发布 843次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-15 17:07
账务处理没有什么不同吗 如果我明年1月份认证,那我今年12月没去认证,是不是账务处理的时候 我要做应交税费-增值税-进项税-待认证 吗
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你好,这两种方式只是留抵税额 的月份不同而已
2016-12-15 17:03:30

你好!已经认证开红字发票做进项税转出,未认证作废发票就可以
2016-09-02 11:53:49

您好,您好,是认证了就寄到进项这个科目。
2022-01-18 09:24:21

你有没有开发票的业务吗
2019-08-11 18:06:15

您这个没有税,加计抵减没有意义啊,不需要加计抵减。必须是当期
2019-11-06 08:03:07
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邹老师 解答
2016-12-15 17:03
邹老师 解答
2016-12-15 17:09