- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;银行存款 贷;实收资本
2016-12-15 20:17:39

借;银行存款 贷;实收资本或股本
2017-04-12 14:09:30

你好 认缴的资本金没有收到不用做账 新企业建账期初是0
2019-01-15 08:56:30

你好,收到存款时借:银行存款 贷:专项应付款 拆迁新办支出冲专项应付款
2019-06-11 17:55:31

你好 不对的
借:管理费用/销售费用3000
贷:应付职工薪酬-工资 3000
借:应付职工薪酬-工资3000
贷:库存现金3000
2020-06-10 20:11:55
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