送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-16 09:51

现在该发工资是2980.能说具体定点吗?

A蓝色海洋 追问

2016-12-16 10:09

前期计提那一块要不要做分录呀,管理费用3000,贷银行存款 3000呀

吴月柳 解答

2016-12-16 09:38

借:应付职工薪酬3000  贷:其他应收款3000,

吴月柳 解答

2016-12-16 09:56

预支时,借:其他应收款~个人3000贷:现金3000,发放:借:现金20应付职工薪酬3000  贷:其他应收款~扣款20  其他应收款~个人3000

吴月柳 解答

2016-12-16 10:10

要,借:管理费用3000  贷:应付职工薪酬3000

上传图片  
相关问题讨论
借:应付职工薪酬3000 贷:其他应收款3000,
2016-12-16 09:38:47
借:管理费用--工资,贷:现金
2017-02-20 19:45:43
你好可以厨房人员借应付职工薪酬――福利费 贷银行存款,然后借管理费用――福利费 贷应付职工薪酬――福利费 其他人员的 借管理费用――劳动保护费 贷银行存款
2020-07-10 17:05:50
借;营业外支出 贷;库存现金
2017-02-14 11:30:24
借银行 贷其他应付款
2020-04-04 10:15:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...