我想请问,我们公司先付款给厂家,厂家后发货给我们,所以我做的分录是:借:预付账款-XXX 贷:银行存款。收到货了但是没有发票,所以我做的是:借:库存商品 贷:应付账款(暂估入库XXX).现在有个棘手的问题,就是厂家要年后给我们开发票,但是这个商品我们已经卖出去了,只是还没开出销售发票也没收到钱
喵星人
于2016-12-16 10:07 发布 1266次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-16 10:13
那我做了暂估入库的商品我在次月就不冲红了,我在收到发票时在冲红,可以么?
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您好,可以的。
2017-06-18 21:37:47
其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50
你好,是这样处理的
卖出去 借;发出商品 贷;库存商品
2016-12-16 10:09:09
您好,不是的,采购是借:库存商品,贷;应付账款等科目。销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。结转成本时,借;主营业务成本,贷:库存商品。
2017-07-11 19:01:24
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