送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-16 10:13

那我做了暂估入库的商品我在次月就不冲红了,我在收到发票时在冲红,可以么?

喵星人 追问

2016-12-16 10:17

老师,您能不能详细点解释呢,你说“只能是这样的”指的是怎样?

邹老师 解答

2016-12-16 10:09

你好,是这样处理的
卖出去  借;发出商品  贷;库存商品

邹老师 解答

2016-12-16 10:14

你好,只能是这样操作的

邹老师 解答

2016-12-16 10:18

你好,就是等有发票的时候冲回
本来是次月就需要冲回暂估的

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您好,可以的。
2017-06-18 21:37:47
其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50
你好,是这样处理的 卖出去 借;发出商品 贷;库存商品
2016-12-16 10:09:09
您好,不是的,采购是借:库存商品,贷;应付账款等科目。销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。结转成本时,借;主营业务成本,贷:库存商品。
2017-07-11 19:01:24
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