- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-03 16:35
你好不需要的,做福利费就可以的。
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你好不需要的,做福利费就可以的。
2021-08-03 16:35:40

你好,比如你这个月认证发票进项税额是100,销项200,
加计扣除=100*10%=10
200-100-10=90,按这个交增值税
2021-08-01 10:26:05

餐饮企业增值税一般纳税人购进农产品,按以下规定计算抵扣进项税额:
(1)向增值税一般纳税人购进农产品,应向对方索取增值税专用发票或增值税普通发票。
按增值税专用发票上注明的税额,或按照增值税普通发票上注明的农产品买价和 13%的扣除 率计算进项税额。
(2)向小规模纳税人购进农产品,可取得对方开具的增值税普通发票,并按照增值税普通 发票上注明的农产品买价和 13%的扣除率计算进项税额。
(3)向农业生产者个人购进自产农产品,餐饮企业可开具增值税普通发票(系统在发票左 上角自动打印“收购”字样),并按照增值税普通发票上注明的农产品买价和 13%的扣除率 计算进项税额。
其中从批发、零售环节购进初级农产品,取得增值税普通发票上“税额栏”有数据的, 可以按照农产品买价和 13%扣除率计算抵扣进项税额;“税额栏”数据为“免税”或“*”的, 不得计算抵扣进项税额。
2019-06-14 14:52:28

您好,应当在申报当月转出。
2020-02-24 11:11:45

你好 你是收到了免税普票吗还是什么情况
2020-03-12 10:01:07
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郭老师 解答
2021-08-03 16:35
chenli 追问
2021-08-03 16:48
郭老师 解答
2021-08-03 16:51