老师,我们是甲方,乙方开给我们的建筑工程发票,区域 问
那个是重大错误,需要重开 答
你好老师,印花税是计入什么科目的? 问
你好,进入到税金体附加里面 答
您好,新版的印花税申报可以按期按次一起申报吗?我 问
多个税目的印花税,要先全部填报完,最后一次提交。 答
资金账簿印花税这个是一定要缴纳的是吗 问
你好,是的,这个是需要交的。 答
在货物已经出口了 才发现合同金额和报关单的金额 问
你是报关单写错了吗? 答
餐饮企业为员工无偿提供餐饮服务的增值税处理?进项税额是否需要转出,还是视同销售处理,两者的区别?
答: 你好不需要的,做福利费就可以的。
老师,餐饮业进项税额加计扣除,怎么计算,是用账面的进项税额*0.15吗,为什么有的老师回答的还有加计扣除是10%的呢,到底是10%还是15%呢
答: 你好,比如你这个月认证发票进项税额是100,销项200, 加计扣除=100*10%=10 200-100-10=90,按这个交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
疫情期间,餐饮业享受免增值税,但是在街道通知时,进项税额已经抵扣,那么该笔进项转出应该在当月做转出还是下月呢
答: 您好,应当在申报当月转出。
郭老师 解答
2021-08-03 16:35
chenli 追问
2021-08-03 16:48
郭老师 解答
2021-08-03 16:51