老师,您好,我目前遇到一个工作上的问题,我们接手了一家老公司,法人已经变更,老法人在我们公司还有一部分业务,还有一些应收账款,我接手这样的公司,财务上应该怎样处理?交接需要履行哪些手续?老法人的应收账款到账上了,我转给老法人私卡,应该怎样做账?
水清梦蓝
于2021-08-04 15:08 发布 1204次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-08-04 15:15
您好,取得哪些资料,在交接单上明确,有监交人,挂往来
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同学您好,
您这个要开产品不合格证明,开收据给您
2022-03-24 11:49:08
您好,取得哪些资料,在交接单上明确,有监交人,挂往来
2021-08-04 15:15:06
先把之前的应收红冲了,然后按开的票做账
2020-07-03 17:21:43
你好,同学。
不一致是正常的,预算会计是对预算资金进行处理,
2019-11-01 22:12:51
可以,非生产经营的往来计入其他应收款科目
2020-06-19 09:54:09
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