我现在有一笔应收账款,是去年2021年的,但客户那边的财务在今年2022年的才给我们对账,核对后发现交货数量少了,还有一些产品是报废的,扣了我们的钱,那这个我应该怎么做账呢?
会撒娇的流沙
于2022-03-24 11:38 发布 586次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2022-03-24 11:49
同学您好,
您这个要开产品不合格证明,开收据给您
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同学您好,
您这个要开产品不合格证明,开收据给您
2022-03-24 11:49:08
您好,取得哪些资料,在交接单上明确,有监交人,挂往来
2021-08-04 15:15:06
先把之前的应收红冲了,然后按开的票做账
2020-07-03 17:21:43
你好,同学。
不一致是正常的,预算会计是对预算资金进行处理,
2019-11-01 22:12:51
可以,非生产经营的往来计入其他应收款科目
2020-06-19 09:54:09
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