老师,建安行业老项目,12月在工程所在地预缴了增值税,本月已开票。由于种种原因,本因在当地地税预缴的税款下月缴纳,若是在元月15日申报前,缴纳了12月应交未交的税款后,能把这笔税款做入12月的成本吗?
緊緊擁抱,我所擁有。
于2016-12-18 09:34 发布 955次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-18 09:49
(⊙o⊙)…好的。我的表达错误。若是我在元月份15日申报前缴纳了这笔税款,我在申报12月的税的时候,可以把这笔税款入到12月份的账吗?
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填写增值税申报表附表四
2019-08-02 08:50:36

你好,税款是不能计入成本 的
2016-12-18 09:45:33

如果没有税款发生。可以和税务局人员沟通将原报表撤回再申报。
2018-09-06 17:47:47

您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28

你好,异地预缴的附加税还需要申报已缴的,留下个月扣除
2020-08-08 11:54:50
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