- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好
借 应付职工薪酬
贷应收账款
2021-08-05 15:24:15
乙方贷方科目,计入其他应付款-甲方,就可以了。
2019-09-25 15:30:24
您好,借 银行存款 贷预收账款
2019-06-17 16:46:28
你好,差额放到财务费用的
2020-06-15 17:32:11
借应付职工薪酬 贷其他应付款
2021-05-17 20:34:32
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