送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-05 17:53

你好  你们领用和 实际用料怎么不一样 。 你们领用单都有列清楚具体 材料明细的   

微信用户 追问

2021-08-05 18:01

领的多   有剩余的

meizi老师 解答

2021-08-05 18:02

 你好     那你就 做入库单处理。  去红冲你之前领用分录就行   

微信用户 追问

2021-08-05 18:03

有退回的  有转下班的

meizi老师 解答

2021-08-05 18:04

你好转下班的话。 那你们 单子要 做处理的。 不然你原来的领用单 的成本做的分录金额大了  

微信用户 追问

2021-08-05 18:04

按实际生产用的数量做分录吗

微信用户 追问

2021-08-05 18:05

转下班   怎么处理

meizi老师 解答

2021-08-05 18:05

 你好肯定了。这个 才是你真实的生产成本 或者制造费用金额    

微信用户 追问

2021-08-05 18:08

上班余料怎么处理那

meizi老师 解答

2021-08-05 18:11

 你好余料你们自己  做一个单据   做下一个班次的领用单就行了。  

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同学,你好,可以用现金冲掉。 借:库存现金50 贷:应收账款50
2022-04-06 18:14:53
借:其他应收款20000 贷:银行存款20000 借:银行存款18000 贷:应收账款 18000 相当于偿还了18000的欠款,实际现在还欠你们20000
2020-01-19 21:54:21
您好 借:库存现金 680 营业外支出1 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-11-02 14:41:06
你好! 借:预付账款15000 贷:银行存款15000
2020-01-09 17:18:38
借;固定资产清理 2.5 累计折旧 贷;固定资产 借;应付账款 2 其他应收款 贷;固定资产清理 2.5
2017-08-22 08:46:31
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