老师,我们公司给啊里付了预冲值款,点击消耗了才给开票,那我预冲的可以先做其他应收款,贷银行存款,等开了发票借销售费用,贷其他应收嘛
Ann
于2021-08-06 09:18 发布 873次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-06 09:20
你好,可以这么做的。
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嗯嗯,就那样处理就是了
2023-10-27 10:22:40
1、其他应收款应该换成预付账款科目。
2、车辆购置税应该计入固定资产科目。
2018-05-09 11:29:25
你好,如果是甲支付两笔分录正确的,如果还回再付,借:现金 贷:其他应收款,付广告费,借:销售费用 贷:现金
2017-10-26 11:04:06
你好,对的
2017-08-12 14:31:13
你好!是通过平台刷单还是你们自己找人刷单?
2018-08-10 09:05:12
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