送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-08-06 15:19

你好,可以根据合同金额暂估计入固定资产。

追问

2021-08-06 15:19

分录怎么做

追问

2021-08-06 15:20

如果是专票金额怎么确定,来了发票后怎么做

耿老师 解答

2021-08-06 15:21

你好,你们是一般纳税人吗?借固定资产贷,应付账款暂估。取得发票原分录红字冲回,再按发票借,固定资产应交税费,应交增值税贷,应付账款或银行存款。调整以后月份的折旧就可以。

上传图片  
相关问题讨论
你好,内账直接做,外账需要有发票才做
2017-02-12 15:20:02
您好,会计分录: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-05-05 17:24:48
你好,找评估公司对资产进行评估,按评估价入账。
2019-02-14 09:29:34
您好 这样写分录可以的 但是计提的折旧金额不能企业所得税前扣除
2022-02-10 21:37:37
借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费(销项税额)
2016-12-21 11:08:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...