送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-08-07 12:02

你好
计提的时候,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费
发放的时候,借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  

平常的果汁 追问

2021-08-07 12:06

不计提不行吗,直接做借 管理费用    贷库存现金

邹老师 解答

2021-08-07 14:14

你好,个人建议还是先计提,然后做支付处理 

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