送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-08-07 22:58

你好,都可以,一般是用其他应付款

美丽天空 追问

2021-08-07 23:04

是不是当月计提当月发放就用其他应收款;如果是当月计提,下月发放就用其他应付款?

美丽天空 追问

2021-08-07 23:05

因为我看我们主管他们都说当月计提当月发放全部用的其他应收款。但是课本上却说用其他应付款

美丽天空 追问

2021-08-07 23:09

老师您看我理解的逻辑对不对:也就是我们先做工资然后得出来要支付的社保和个税金额再去支付社保和个税,所以用的是其他应付对不对?

小云老师 解答

2021-08-08 09:20

是如果先扣员工的再交给税务局就是用其他应付款,先交再扣就是其他应收款

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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