送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-08 11:53

您好,您的描述是不可以的

菲菲 追问

2021-08-08 11:54

老师,应该怎么处理啊

小林老师 解答

2021-08-08 11:57

您好,借以前年度损益调整-500贷其他应付款

菲菲 追问

2021-08-08 14:36

老师, 借以前年度损益调整-500贷其他
如果是这样调账,
还有再写一步分录
借,利润分配——未分配利润500
贷,以前年度损益调整500
不是吗?

小林老师 解答

2021-08-08 15:43

您好,是的,您的理解非常正确

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你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
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