老师,请问我们公司7月10日给物业公司转了劳务派遣人员6月份工资,比如5000元,然后7月29日我们有给物业公司转了劳务派遣人员6月社保(五险)公司和个人部分,1479.24元,6月公积金公司和个人部分1008元,6月派遣人员管理费及补偿费200元,请问老师这个怎样做分录,谢谢!
蘑菇爱泡泡儿
于2021-08-09 14:52 发布 343次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-09 14:56
你好 你们是 什么类型的公司。 是找劳务派遣公司来代发工资代买社保 吗
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你好 你们是 什么类型的公司。 是找劳务派遣公司来代发工资代买社保 吗
2021-08-09 14:56:14
你好,不应该一样的,应该有一部分利润的。
2022-09-15 12:10:02
您好,这样转来转去确实晕啊,贵公司开出发票,分录,借:应收账款,贷:主营业务收入,就交税费-应交增值税。垫付社保时,借;其他应收款,贷;现金或者银行存款。收到劳务公司转回时,借:现金或者银行存款,贷;其他应收款。劳务公司收的管理费用 ,开出发票后,借:管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。
2017-05-30 13:11:38
“人力资源服务—劳务派遣服务
2020-11-11 14:06:30
你好,可以的,也可以做管理管理-其他支出。如果对我的回答满意,请给五星好评。
2019-08-05 17:25:39
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