账进项税票如果是以8个点给到供应商,那应该怎么入账?相对应的,如果客户给了8个点,我们开票了销项发票,又中间这8个点怎么入账,到时应交给税局的增值税额,又应该怎么入账?谢谢
319800380
于2016-12-19 15:48 发布 1617次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-19 15:53
但是有些不是在进货的时候交税额的,是后期补开发票的时候,再给税点的 那怎么处理
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您好!是这样的。你买进来100块钱,加8个点,就是108块。你就借原材料108 代现金108就可以了。
卖出去也是一样。
2016-12-19 15:49:15

你好,按发票做入库分录
可以等有销项发票的时候认证进项
2017-07-28 10:43:12

你好!应交增值税=销售税-进项税,进项为供应商货物的10%,销项为你销售商品的16%,这个跟你商品销售的价格即毛利率有关,比如未税进价100,进项税10,假如120卖出,则销项为120*16%=19.2,应交增值税=19.2-10=9.2,若按你的2%计算,应补9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%
2018-11-15 21:46:41

不可以暂估进项税额的。
2020-05-13 15:02:37

没有办法,这个都跨月了,没有跨月还可以作废。。。。。。。
2019-11-12 09:57:24
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