送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-19 15:53

但是有些不是在进货的时候交税额的,是后期补开发票的时候,再给税点的  那怎么处理

319800380 追问

2016-12-19 16:07

那照这样的话,那以8个点取得进项税额是不单独入账的,包括收到8个点的销项也是,到月底直接交增值税额才以管理费用入账?还是以应交税费——应交增值税科目入账?

宋生老师 解答

2016-12-19 15:49

您好!是这样的。你买进来100块钱,加8个点,就是108块。你就借原材料108  代现金108就可以了。
卖出去也是一样。

宋生老师 解答

2016-12-19 15:56

您好!也是一样的啊。开发票的时候是多少钱,就按多少钱入账。

宋生老师 解答

2016-12-19 16:11

您好1是的。那税点都不是单独入的。
应交税费-应交增值税入账。

上传图片  
相关问题讨论
您好!是这样的。你买进来100块钱,加8个点,就是108块。你就借原材料108 代现金108就可以了。 卖出去也是一样。
2016-12-19 15:49:15
你好,按发票做入库分录 可以等有销项发票的时候认证进项
2017-07-28 10:43:12
你好!应交增值税=销售税-进项税,进项为供应商货物的10%,销项为你销售商品的16%,这个跟你商品销售的价格即毛利率有关,比如未税进价100,进项税10,假如120卖出,则销项为120*16%=19.2,应交增值税=19.2-10=9.2,若按你的2%计算,应补9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%
2018-11-15 21:46:41
不可以暂估进项税额的。
2020-05-13 15:02:37
没有办法,这个都跨月了,没有跨月还可以作废。。。。。。。
2019-11-12 09:57:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...