老师好,我们公司由于商品没有具体的数据,按着估算的数据做账的,这就导致有的数据可能估算的多了,有的估算的少了,在本期末,部分商品清空后,面对估算的成本有的多,有的估算少了,怎么做分录调这些成本呢?
小猪最晴天
于2021-08-09 17:53 发布 739次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-08-09 17:55
你好,做其他入库调整单,生成冲减主营业务成本和库存商品的凭证
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你好,做其他入库调整单,生成冲减主营业务成本和库存商品的凭证
2021-08-09 17:55:14
您好!借主营业务成本 贷库存商品
2017-11-13 15:05:08
你好,根据合同等相关资料,暂估:
借 库存商品
贷 应付账款-应付暂估
收到发票后
借 库存商品 负数
贷 应付账款-应付暂估 负数
再按发票做分录
2018-07-11 16:47:56
你好
暂估入库
借;库存商品 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-07-11 15:18:31
你好,借;主营业务成本,贷;库存商品
2020-01-06 10:41:14
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