老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
长投中,同控下,一次交易形成长投,购买方用投资性房 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,研发用领料,借:研发支出,贷:原材料等,然后再借:管理费用-研发材料,贷:研发支出。那我生产出来的半成品,之后还要用在研发或者生产等等上面,这个账务处理该怎么处理
答: 你好,研发出来的是研究成果,不是你的产品,所以不用做处理了,如果研究成功之后有这个样品产品出售,记入营业外收入
研发费用的账务处理是怎么做的?就是例如购买了一台电脑,我是应该先例如研发支出那个科目,年底看看是费用化还是资本化,转入管理费用,研发支出那里去
答: 如果不能确认计入研发支出--费用化
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,生产和研发都有送样给客户,应该要视同销售对吗?这个账务处理怎么处理?研发的都费用化了,借:研发支出贷:银行等,结转借:管理费用-研发,贷:研发支出。未做过库存,
答: 你好,直接做费用是对的









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2021-08-09 20:22
徐阿富老师 解答
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