老师,之前做支付社保的分录是:借业务成本-社保(单位) 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 后来发现有两个员工是自付社保的,应该要做一笔怎样的分录呢?
渐行渐远
于2021-08-11 09:33 发布 669次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-11 09:37
借其他应收款,借业务成本负数
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借其他应收款,借业务成本负数
2021-08-11 09:37:04
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你好!你要确认收入才行。
而不是成本。
2019-07-13 17:08:17
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你好,还需要发给老人吗
2019-07-24 15:09:54
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你这垫付 购买,你这不属于你的成本 啊
2019-09-24 20:25:14
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折旧费等是成本 这个按实际的
2020-05-28 11:36:30
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