老师您好,我想问下,做利润表的时候应付账款这一块我是按实际支付的别的月份的,还是按当月对账单应付的呢,因为我们公司对账很乱,没有及时对账没有及时付款的,比如说今年5月份付的是去年到今年5月份之前某个月或某几个月的,然后今年5月份的有些对账单又还没对,那我做今年5月份的利润表我怎么取数呢
22级精品班黄清
于2021-08-11 09:56 发布 1406次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-08-11 09:56
同学你好
按照实际业务就可以了
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同学你好
按照实际业务就可以了
2021-08-11 09:56:59
你好,如果核销的是无法支付的应付账款,转入到营业外收入中,就可以调节公司本年度利润,一方面降低了负债率,另一方面增加了公司的利润总额,
2020-07-09 12:57:57
你好,可以在10月份补做帐
2019-10-22 07:59:40
你好,利润表里面是权责发生制的
2023-06-20 18:55:36
你好
红冲外购入库的,利润表不动
2020-07-20 10:31:11
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