- 送心意
Helen老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-08-11 16:01
同学好
固定资产200企业已经在纳税申报时作纳税调整了。
相关问题讨论
你好!
可以的
2019-07-09 16:04:11
你好,同学
你这里所得税费用=应交所得税+递延所得税费用
递延所得税费用=递延所得税负债-递延所得税资产
2021-07-14 17:56:52
第一,不需要账务处理
第二,你这是从亏损年度当年计算五年,没有重新计算一说
2020-03-21 14:24:05
企业在2014年1月1日后购进并专门用于研发活动的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,可以一次性在计算应纳税所得额时扣除。
2017-08-09 19:53:38
你好,租入的折旧,租出的不,因为实质重于形式原则
2020-03-27 22:45:33
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夏天 追问
2021-08-12 09:50
Helen老师 解答
2021-08-12 10:07