送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-08-11 15:35

你好!你没有收到发票的时候暂估,然后下个月冲减暂估
然后,借原材料等 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款等。

饼干飞呀 追问

2021-08-11 15:39

但是我已经先付款了

宋生老师 解答

2021-08-11 15:41

你好!贷方计入到银行存款啊
这个是没问题的

饼干飞呀 追问

2021-08-11 15:48

我刚入职一家公司,账务处理是  借:营业费用(或管理费用)贷银行存款   借:进项税   贷:管理费用    这样是正确的吗

宋生老师 解答

2021-08-11 15:50

你好!操作是可以,第二个相当于是更正。

饼干飞呀 追问

2021-08-11 15:54

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2021-08-11 15:54

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
内账,把这些业务剔除出去吧
2017-03-01 17:04:22
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2016-09-30 13:35:50
可以记入2020年
2020-03-13 08:21:58
认证期已改为360天,尽量在当年解决处理发票
2017-09-01 19:46:17
你好!你没有收到发票的时候暂估,然后下个月冲减暂估 然后,借原材料等 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款等。
2021-08-11 15:35:04
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