送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-20 15:19

老师,没开发票

蓉儿 追问

2016-12-20 15:20

老师内账就可以了,嘿嘿。分录具体是怎么做的?那个600账务处理计入其他业务收入吗还是?

蓉儿 追问

2016-12-20 15:22

哦哦。因为没有支付那600,少收了,就不用把那个600入账吗?谢谢老师

蓉儿 追问

2016-12-20 15:42

老师,因为我们财务经理昨天跟我说要做三个分录,我就有点诧异了

宋生老师 解答

2016-12-20 15:18

您好!开发票是开多少钱?

宋生老师 解答

2016-12-20 15:20

您好!你那个600不入账。直接借:制造费用-维修费等 5400 贷现金等5400

宋生老师 解答

2016-12-20 15:26

您好!是的。你按实际支付的入账就行了

宋生老师 解答

2016-12-20 15:46

您好!他是把预付的做一个分录,应付的再做一个,最后冲减再做一个。

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