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蓉儿
于2016-12-20 15:17 发布 1159次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-20 15:19
老师,没开发票
蓉儿 追问
2016-12-20 15:20
老师内账就可以了,嘿嘿。分录具体是怎么做的?那个600账务处理计入其他业务收入吗还是?
2016-12-20 15:22
哦哦。因为没有支付那600,少收了,就不用把那个600入账吗?谢谢老师
2016-12-20 15:42
老师,因为我们财务经理昨天跟我说要做三个分录,我就有点诧异了
宋生老师 解答
2016-12-20 15:18
您好!开发票是开多少钱?
您好!你那个600不入账。直接借:制造费用-维修费等 5400 贷现金等5400
2016-12-20 15:26
您好!是的。你按实际支付的入账就行了
2016-12-20 15:46
您好!他是把预付的做一个分录,应付的再做一个,最后冲减再做一个。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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