- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-12-20 17:23
收取的管理费我已经开发票缴税了,如果再做收入,岂不是双重缴税,业务具体流程是这样,我方开发票10000元,对方账户打款10000元,我公司收到的款项中有5000元是要打给挂靠的个人,以现金的形式,我方实际只收5000元,打给个人的怎么入账最好
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您好,收取的管理费,借:现金或者存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。这样比较合理了。
2016-12-20 17:16:24

借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
支付给挂靠公司款项时,挂靠公司给你提供进项票
借:原材料/工人工资/管理费用等
应交税费-增值税(进项税额) (专票有进项抵扣的情况下,普票都进成本)
贷:银行存款
借:主营业务成本
2019-01-11 14:30:28

挂靠公司如果已经将被挂靠工程当作自有工程处理,这部分管理费不需要单独入账。因为在收到工程款的时候已经做了 主营业务收入了
2019-01-11 14:56:10

请描述清楚问题哦,谁开了发票,税谁交的,管理费交给了谁?您又是哪一方?个人还是被挂靠方?
2018-11-12 18:42:48

借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
2016-11-02 15:18:59
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王雁鸣老师 解答
2016-12-20 17:16
王雁鸣老师 解答
2016-12-20 17:27