送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-20 17:23

收取的管理费我已经开发票缴税了,如果再做收入,岂不是双重缴税,业务具体流程是这样,我方开发票10000元,对方账户打款10000元,我公司收到的款项中有5000元是要打给挂靠的个人,以现金的形式,我方实际只收5000元,打给个人的怎么入账最好

王雁鸣老师 解答

2016-12-20 17:16

您好,收取的管理费,借:现金或者存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。这样比较合理了。

王雁鸣老师 解答

2016-12-20 17:27

您好,您是代开的发票吗?发票后按我上述分录处理就行了,没有双重缴税啊,打给个人的5000元,记入其他应付款中即可,付出去再冲其他应付款。

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相关问题讨论
您好,收取的管理费,借:现金或者存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。这样比较合理了。
2016-12-20 17:16:24
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额) 支付给挂靠公司款项时,挂靠公司给你提供进项票 借:原材料/工人工资/管理费用等 应交税费-增值税(进项税额) (专票有进项抵扣的情况下,普票都进成本) 贷:银行存款 借:主营业务成本
2019-01-11 14:30:28
挂靠公司如果已经将被挂靠工程当作自有工程处理,这部分管理费不需要单独入账。因为在收到工程款的时候已经做了 主营业务收入了
2019-01-11 14:56:10
请描述清楚问题哦,谁开了发票,税谁交的,管理费交给了谁?您又是哪一方?个人还是被挂靠方?
2018-11-12 18:42:48
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
2016-11-02 15:18:59
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