送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-13 15:27

 你好   不可以的; 你应该要体现员工垫付的 业务的;  因为你不是银行支付给卖方的 

英勇的面包 追问

2021-08-13 15:56

那我固定资产怎么入库呢?现在还不用怎么做账?后面其他部门领用怎么做?

meizi老师 解答

2021-08-13 16:04

 你好 ;   借固定资产 贷其他应付款   借其他应付款贷银行存款 ; 领用  自己做固定资产台账登记 ;  到时做固定资产卡片处理。 按月折旧计入部门费用去 

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相关问题讨论
需要的,不然的话账上就没用该固定资产
2020-06-03 22:50:18
 你好   不可以的; 你应该要体现员工垫付的 业务的;  因为你不是银行支付给卖方的 
2021-08-13 15:27:05
您好,会计分录就是这么做
2021-01-12 09:58:06
可能是固定资产模块并未启用
2019-01-11 18:22:46
同学你好 直接作固定资产的分录就行了 增加固定资产卡片
2021-04-07 12:05:51
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