送心意

懿曼老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,初级会计师

2021-08-13 22:50

同学你好,一般都是需要计提的,然后次月再按照实际工资发放计入应付职工薪酬。如果没有计提,那就没有计入应付职工薪酬这个科目了。

学堂666 追问

2021-08-14 09:55

日记账不是要已实际发生日期记账吗

学堂666 追问

2021-08-14 09:56

计提的话工资写在贷方  不就和实际余额不同吗

懿曼老师 解答

2021-08-14 10:03

计提时借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 实际付的时候:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 计提跟实际可能会存在差异,就是年末应付职工薪酬会有余额,这个没关系的,在年度汇算清缴的时候会让你写账载金额和实际金额,有差的话就调增或调减就可以了。

学堂666 追问

2021-08-14 11:24

这个是会计做的吧
我现在指出纳登的外账日记账


像我们内账肯定不计提  因为未发生  不然余额不对


老师请谅解  因为我是初学者  问的不恰当请谅解

懿曼老师 解答

2021-08-14 12:51

哦哦,没事,我也没理解你说的

学堂666 追问

2021-08-14 14:30

我想表达的是
这个是会计做的吧 我现在指出纳登的外账日记账 像我们内账肯定不计提 因为未发生 不然余额不对
怎么办

学堂666 追问

2021-08-14 14:30

能明白吗

懿曼老师 解答

2021-08-14 14:38

内账可以计提也可以不计提的

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同学你好,一般都是需要计提的,然后次月再按照实际工资发放计入应付职工薪酬。如果没有计提,那就没有计入应付职工薪酬这个科目了。
2021-08-13 22:50:50
您好,根据计提的凭证科目汇总表金额登记最科学。
2018-08-22 13:52:01
上月,应付职工薪酬贷方增加,有贷方余,本月发放,有借方发生额,余额为 0
2018-08-22 13:51:01
你好,你好,根据你的科目余额表来登记的,记录的是借方或者贷方的余额
2018-06-19 11:17:07
是的 先计提 再发放,要计提
2019-10-22 17:23:38
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