公司12年建立,账务都是交给事务所,没有内账,今年开始做内账,建账初始化可以根据事务所上年期末余额直接拿来做本年的期初吗还是要怎么处理恰当?比如涉及到其它应付款科目要依据什么来初始化
简
于2016-12-20 23:00 发布 723次浏览
- 送心意
欧老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2016-12-20 23:09
老师你好,我也姓欧,好巧啊!不过那样可能存在一些不精确因素,可以忽略不计吗?如果要更好地反映公司的财务信息,是不是要彻底盘点,但是凭证无法查询了,如何处理
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同学你好,建账初始化可以根据事务所上年期末余额拿来做本年内账的期初余额。
2016-12-20 23:05:04
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什么原因导致的差异?
2018-05-07 17:03:58
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你好
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
不在的就是BD选项
2020-04-14 20:45:07
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因为应收账款和其他应收款都有可能面临计提减值准备的,而且报表上这两个项目都是以净额列示的,所以是需要减去计提的坏账准备的。一般企业很少会涉及坏账准备的。
月报也要进行科目重分类的。
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2018-05-29 15:04:27
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你好,还有原来的财务报表
2019-04-12 21:38:50
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