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微信用户
于2021-08-16 11:36 发布 1553次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-08-16 11:42
需要冲红后,再更正处理
微信用户 追问
2021-08-16 11:44
现在不涉及发票 只涉及销售单
江老师 解答
2021-08-16 12:31
按正确的处理方式,也是这样的处理,不是反结账业务系统处理
2021-08-16 12:35
具体怎么操作啊
2021-08-16 12:37
是我先开一张与以前月份错误的销售单一样的负数销售单后 再开一张正确的
2021-08-17 09:00
冲红原来的入库单,再更正入库单
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2021-08-16 11:44
江老师 解答
2021-08-16 12:31
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2021-08-16 12:35
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2021-08-16 12:37
江老师 解答
2021-08-17 09:00