送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-16 17:01

你好你现在是想具体问什么问题

sanny 追问

2021-08-16 17:12

老师好,公司的兼职财务在无知会公司老板的情况下私自手写一个14万左右的无票收入,记账并报税了。财务解释说:”那个是报了无开票收入,是因为你们上个季度开了红字发票,而红字发票大于正数收入,所以要报一笔无开票收入,小规模一季度不超45万是不用交税”

公司在1月开具2张共10万左右的发票,分别在3月和4月红冲了,按我的理解红冲发票是可以和正数发票相抵的,即使在第二季度负数发票金额大于当月正数发票,也无需她私自手写无票收入14万去申报税(14万的收入是财务凭空捏造,不是公司实际发生业务),她这样操作莫非只是为了减少财务工作?而且她伪造原始凭证给公司带来很大的风险隐患,她的行为是违法的吧

meizi老师 解答

2021-08-16 17:18

 你好1. 你们实际金额是 多少 ? 为什么去报无票收入 这个不合理的  

sanny 追问

2021-08-16 17:23

第二季度实际金额开普票金额就1万多,红冲9万多的普票。我也不知道她的数据是这样的

meizi老师 解答

2021-08-16 17:31

 你好  那 估计是外账 兼职的人是乱做和乱申报的;  你最好是去改下   

sanny 追问

2021-08-16 17:43

就这样吗?公司在1月开具2张共10万左右的发票,分别在3月和4月红冲了,按我的理解红冲发票是可以和正数发票相抵的,即使在第二季度负数发票金额大于当月正数发票,她需要私自手写无票收入14万去申报税(14万的收入是财务凭空捏造,不是公司实际发生业务)?

meizi老师 解答

2021-08-16 17:49

你好是的;    我怀疑你们外账是在乱做的; 你最好是去核对下   

sanny 追问

2021-08-16 17:59

现在就是核对到有这个问题,现在公司自己接回来做,那遇到这样的情况,要怎样处理?

meizi老师 解答

2021-08-16 18:03

 你好  先去核对了 。   不行你就先以对方的期末数据建账; 然后去      查账 在去调整错误的账务处理的

sanny 追问

2021-08-16 18:23

公司在1月开具2张共10万左右的发票,分别在3月和4月红冲了,按我的理解红冲发票是可以和正数发票相抵的,即使在第二季度负数发票金额大于当月正数发票,她需要私自手写无票收入14万去申报税?请问负数发票大于正数的情况,一般正确的申报操作是怎样的?

meizi老师 解答

2021-08-16 18:56

负数申报的话是怕对比不了,我这边是负数申报要去大厅申报

sanny 追问

2021-08-16 19:01

我也曾经遇过数据比对不了的情况,这个情况只有和税管员知会一声,按实际情况据实申报,然后在地税系统填写一个数据差异就可以申报就可以。请问一般财务人员遇到类似情况是会采用伪造凭证,弄虚作假的数据去达到轻松申报的结果,合理吗?税法上允许的吗?

meizi老师 解答

2021-08-16 19:18

不知道是不是你代账怕麻烦

sanny 追问

2021-08-16 19:33

对应这样的代账财务,按行业的惯例,公司应该如何**?如何让这个财务收到应有的惩罚?

meizi老师 解答

2021-08-16 20:25

你好       到时 你们自己签订好协议。如果因为外账造成的损失或者罚款应该对方公司 负责的

sanny 追问

2021-08-17 09:34

老师好,财务那个手写收据的记账,我可以在8月红冲这个记账凭证吗?直接红冲后,如何记账才可以把这个手写收据的错误给完美的过渡?毕竟这个不是真实发生的业务啊

meizi老师 解答

2021-08-17 09:42

 你好             不是真实业务的; 写情况说明老板签字 做调整账务处理;  

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