送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-17 10:52

你好   借 其他应付款贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整   贷应交税费-应交企业所得税  ; 结转科目到   利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
您好,同学,可以这样做分录。
2020-04-13 13:07:01
你好 是的 计提是这样做分录
2019-05-06 16:37:18
是的啊
2018-01-31 10:47:51
你好!是计入管理费用-残保金的。
2017-10-09 10:10:06
你好,可以这样进行账务处理,法人代表代付的计入其他应付款明细核算
2017-07-28 15:26:08
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