老师您好!请问应收账款,因各种原因导致本月不能对好账,就不能开发票,如果本月送货的,送货单日期都是本月的,下个月才开票,客户签回来的单据跟发票日期不一致,怎么处理?
Sarah
于2021-08-18 09:53 发布 718次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 ; 那你现在做无票收入处理 挂 应收账款处理。
2021-08-18 09:55:40
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你好,这种情况应该按照协议计算,也就是从开票日期开始计算。
2021-05-19 10:53:52
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你好,如果发票没到按送货单记入应付账款暂估科目。
应收按含税金额记账。
2019-03-05 08:43:14
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你们是销售方么,那要是你们纳税义务发生原则是需要先确认收入缴纳税,后面可以补开发票
2019-05-24 15:27:22
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你好 不是必须一致的
2019-05-22 15:05:16
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