第三季度换做帐软件,数据录到新软件期初余额,原来的库存商品贷方有余额怎么处理呢?应该是之前没有收到进项票,开销项了,忘了暂估入库,但是结转了成本,怎么处理呢?有的是结转成本时多转了几块钱?这又如何处理呢?
Mandy
于2021-08-19 12:40 发布 868次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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是的,月底自动结转成本的了
2018-08-16 13:28:03
你好 。那说明你期初是不是录入不对 ; 不可能会贷方有余额的 ; 你就冲结转处理 。 借库存商品贷利润分配-未分配利润去调整下 只有几元差异就这样调整下
2021-08-19 12:47:03
你好,转移到这个新软件之前,做一个暂估入库的借库存商品贷应付账款。
2021-08-19 11:49:03
你好,销售软件产品,这个过程会涉及到硬件库存商品吗?
2021-11-19 11:56:52
你好,这个你需要问下快账客服的哦,有快账群
2019-12-07 14:15:32
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