我运输公司前任会计有一笔账是主营业务收入运费,开发票给对方公司,货款没到为什么她要入账到应付账款借方。应付款款借方不是预收账款了吗?我现在收到货款了,我应该怎么做账
于2021-08-19 13:52 发布 745次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-08-19 13:53
同学你好,应付的借方是预付;不是预收;
收到货款
借,银行存款
贷,应付账款
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
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同学你好,应付的借方是预付;不是预收;
收到货款
借,银行存款
贷,应付账款
2021-08-19 13:53:30
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您好!这个你是在哪儿看到的
2019-07-09 10:36:40
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你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
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你好,你记到主营业务成本了是吧,可以这个月修改,借主营业务成本负数贷银存负数,然后借预付贷银存
2018-10-12 12:58:28
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2021-08-19 13:55
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2021-08-19 13:57