老师,请问别的公司几个月前开了一张20万的装修发票,然后实际是付费了18万,一直让他们重开没有重开,现在可以不重开,然后就按20万的我们来做帐吗
雨滴
于2016-12-22 10:14 发布 904次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-22 10:18
谢谢,因为这个装修款一部分是公司付的,一部分是经理付款,那可以把经理付款那部分做成多付了2万吗
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你好,如果按20万入账,会一直有2万的应付挂账的
2016-12-22 10:15:13

你好!内帐外帐?内帐用其他应付款,外帐要看发票
2016-07-14 17:20:42

借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目
2017-12-25 21:17:23

你好,金额不大的是嘛
借以前年度损益调整贷其他应付款
借其他应付款贷以前年度损益调整
这个费用可以在实际发生的汇算清缴税前扣除
2019-11-28 21:15:27

你好,需要让对方提供发票,计入长期待摊费用核算的
2017-08-28 15:59:47
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邹老师 解答
2016-12-22 10:15
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2016-12-22 10:19