送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-08-19 20:36

同学你好,就是原来结转的成本是暂估的,由于供应商结算开具发票金额,与原来结转的成本有差额,现在把这个差额进行分摊处理。

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问是多计入了还是少计入了 当时成本分录怎么写的
2020-04-09 13:37:33
同学你好,就是原来结转的成本是暂估的,由于供应商结算开具发票金额,与原来结转的成本有差额,现在把这个差额进行分摊处理。
2021-08-19 20:36:05
同学你好 之前暂估的没有来发票汇算清缴的时候没有调增吗
2020-09-11 13:06:53
借:生产成本贷:主营业务成本
2017-08-31 12:52:47
您好,需要调整,贷应付账款~暂估(红字),贷应付账款(蓝字)。
2020-09-11 11:22:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...