老师,我想问一下您,我六月份估入A材料50吨,单价3500元。并全部出库结转了成本。可是七月份A材料发票开过来30吨,单价3800元。我得怎么做分录?
忐忑的蜡烛
于2021-08-19 21:56 发布 850次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-08-19 21:56
您好
把上个月的30吨红冲 然后根据收到的发票写分录
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您好!你红字冲减之前的暂估,然后做收到的。借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款等
到月底不够再暂估
2017-04-11 14:24:01
您好!您可以做工程施工-材料费。
2016-04-07 13:52:07
您好
把上个月的30吨红冲 然后根据收到的发票写分录
2021-08-19 21:56:35
您好
可以先暂估入账进行成本核算
借 原材料 不含可抵扣进项税额
贷 应付账款-暂估
2019-10-13 15:09:28
您好!现在可以退货成原材料或者库存商品。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(金额写负数)
借:库存商品 贷:主营业务成本
2016-09-05 11:49:04
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