送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-21 10:09

你好,开普通发票的页面打开点上面的红字,然后输入之前的蓝字发票号码代码,下一步根据提示操作就可以的,借应收帐款,负数贷主营业务收入,负数应交税费负数。

佪菋 追问

2021-08-21 10:14

你的意思是,如果没有开错分录怎么做就怎么做,开错了,只需要把以前该怎么做的分录写成负数就可以了?

郭老师 解答

2021-08-21 10:18

对的是的是这么做的。

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相关问题讨论
你好,开普通发票的页面打开点上面的红字,然后输入之前的蓝字发票号码代码,下一步根据提示操作就可以的,借应收帐款,负数贷主营业务收入,负数应交税费负数。
2021-08-21 10:09:53
借应收账款负数,贷以前年度损益调整负数应交税费负数。
2020-05-11 11:07:32
你好 上个月做蓝字分录 这个月做红字分录 发票两联贴在一起
2019-06-04 15:56:31
你好 是的 对方退给你了的话 就一起
2019-07-05 15:23:45
你好!是的。是要做负数分录
2021-12-16 15:01:00
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