- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-21 10:09
你好,开普通发票的页面打开点上面的红字,然后输入之前的蓝字发票号码代码,下一步根据提示操作就可以的,借应收帐款,负数贷主营业务收入,负数应交税费负数。
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你好,开普通发票的页面打开点上面的红字,然后输入之前的蓝字发票号码代码,下一步根据提示操作就可以的,借应收帐款,负数贷主营业务收入,负数应交税费负数。
2021-08-21 10:09:53
借应收账款负数,贷以前年度损益调整负数应交税费负数。
2020-05-11 11:07:32
你好
上个月做蓝字分录
这个月做红字分录 发票两联贴在一起
2019-06-04 15:56:31
你好 是的 对方退给你了的话 就一起
2019-07-05 15:23:45
你好!是的。是要做负数分录
2021-12-16 15:01:00
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