送心意

玲老师

职称会计师

2021-08-24 11:06

你好
货款记预付账款 不是的记其他应收款 

奋斗的跳跳糖 追问

2021-08-24 11:08

借:预付款,贷:银行存款。
后期收到开具的发票在借:成本,贷:预付款,对吗?

玲老师 解答

2021-08-24 11:16

你好
是的 是这样处理的 

奋斗的跳跳糖 追问

2021-08-24 11:25

我是物业公司,预支给垃圾清运公司,可以直接转账给对方法人个人账户吗?

玲老师 解答

2021-08-24 11:32

企业的业务应该公对公转账。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-08-24 11:51

预支也要公对公吗

玲老师 解答

2021-08-24 11:55

是的  一样的处理方法

奋斗的跳跳糖 追问

2021-08-24 12:33

对方让转给个人户,怎么处理才算是合理的呢?

玲老师 解答

2021-08-24 12:43

和谁发生业务就转给谁 

上传图片  
相关问题讨论
 你好  你这个是因为什么导致的; 要看什么原因导致的才能判断怎么处理 往来科目 
2021-07-14 15:37:11
做报表的时候需要重分类的
2024-08-12 15:48:24
您好,这样的话往来的冲掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一个明细,是不能对冲的 需要把其他应收款收回,然后把其他应付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以这样。
2023-12-28 08:36:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...