- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
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你好,不可以的
2016-12-23 13:35:31
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你做内账么,那只能一笔一笔倒推进去核对了 ,之前账是别人做,也要你对啊?
2019-12-02 10:53:41
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借其他应收款贷现金2000吧不是200
报销借费用,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款3000
借其他应收款1000贷现金
2019-09-27 10:27:51
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你好,业务经办人、业务部门主管和单位领导签字后就可以报销了。
2019-02-22 15:07:27
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你好,这些都是出纳保存,做完与会计对账
2016-08-16 11:39:36
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